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2024县审计局工作总结模板7篇

2024-06-14
审计局工作总结

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县审计局工作总结 篇1

今年第一季度,我局在区委、区政府和市审计局的领导下,坚持“质量”与“创新”,完成或超额完成区20xx年重点工作责任制和区政府量化考核第一季度进度任务。第一季度完成审计项目16个,出具审计报告387份,公开审计报告46份(全年量化考核指标为公开审计报告80份,第一季度公开10份);完成《罗湖区审计监督规定》的草拟修改工作并报区法制办审核(提前完成上半年工作进度任务);开展并完成计算机审计项目2个(全年量化考核指标为8个,第一季度2个);每个工程结算、竣工财务决算审计项目都在考核指标规定的45个工作日内完成。

一、第一季度主要工作

(一)服务社会经济发展大局,履行审计监督职能。开展20xx年度财政预算执行和其他财政收支情况审计,实行财政预算执行审计与经济责任审计、大运会专项资金审计、社保资金等专项资金审计相结合,客观评价宏观经济调控措施和财政政策的贯彻落实情况,更好地为区政府决策和管理服务;开展20xx年度税收征管情况审计工作,通过税收征管审计促进地税部门完善综合治税机制,更好地发挥税收对促进经济发展方式转变的政策扶持作用;强化政府投资项目审计,对保障性住房等重点项目进行全过程跟踪审计,第一季度累计审计政府投资金额70099.94万元,审定金额61213.50万元,核减金额8886.44万元;配合区级换届,完成经济责任审计项目4个;开展对4个单位的部门预算审计;根据市审计局的统筹安排,开展大运资金审计;积极配合市审计局对我区社保资金审计和部分区领导经济责任审计工作。

(二)创新审计管理,提高审计质量。一是创新我区政府投资审计管理工作,提升审计效能。本着“提速提效”的目标,改革政府投资审计计划管理,实行政府投资项目预算、结算、竣工财务决算一体化审计,规范、简化审计工作流程,形成政府投资项目审计相关制度和工作指南。二是强化审计项目质量管理。加强对审计项目的内部审理,定期通报审理发现的问题,强化质量控制;与区纪委监察部门协调合作,根据新修订的审计法规规定,对区行政监察审计子系统建设进行调整完善,进一步提升审计质量和实效;深化市区两级审计管理系统(OA)的应用,实现审计业务文书在区审计局内部和市区两级审计机关之间的无纸化传输管理,提高办公效率。

(三)以机关作风建设为抓手,提高审计队伍综合素质。加强机关作风建设,把“讲政治、顾大局、守纪律”作为队伍建设的重要内容,加强思想政治教育,严格工作纪律,积极开展的基层组织建设年活动,完成党支部换届选举,本支部分类定级测评结果为“好”。强化审计过程中的廉政风险防控,认真落实审前公示、廉政建设反馈和审计组廉政建设责任制等廉政制度,规范审计执法行为。加强业务培训,不断加强计算机审计、绩效审计等现代审计技术方法的培训和实战运用,提升审计人员业务素质和审计工作水平。

二、下一步工作计划

(一)履行职责,确保审计项目计划和相关责任制的落实。全力落实区重要工作责任制、党风廉政建设责任制分工等,完成区政府量化考核指标、年度审计项目计划、绩效考核指标。加强对建设工程、政府采购、重大资金等领域的审计和监督,当好公共财政“卫士”。在审计任务重、人员不足的情况下,克服各种困难,进一步转变思维方式和工作方式,抓好审计任务的落实,全力完成财政预算执行审计、大运资金审计、绩效审计等重点项目并向区人大常委会作财政预算执行审计、绩效审计工作专题报告,提速提效完成政府投资项目审计和经济责任审计任务,积极推动我区健全经济责任审计联席会议机构人员和相关工作制度,认真开展财务收支审计、审计调查和上级交办的其他任务。

(二)科学管理,全力推进依法审计和廉洁审计。强化制度建设,及时完成《罗湖区审计监督规定》的制订工作,并严格贯彻执行;对我局相关规章制度进行整理修订和汇编成册,建立健全一整套规范有序的审计业务程序和机关内部办事程序,为依法审计和廉洁审计提供制度保障;加强审计专业化建设,开展审计业务培训,鼓励理论创新,将审计论文成果汇编成册供交流学习,全力提升审计队伍素质。

县审计局工作总结 篇2

区审计局工作总结及工作思路

区审计局工作总结及工作思路

区审计局工作总结及工作思路,我局在区委、区府和市审计局的正确领导下,以“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神,认真履行审计监督职能,紧紧围绕区委、区府工作中心,坚持“依法审计、服务局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关心的问题开展审计监督,为促进依法行政,维护财经秩序,推进廉政建设,优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用,较好地完成了各项工作任务。

一、全年主要工作目标完成情况

我局审计项目市审计局考核指标为25项。

预计至12月底可以完成审计项目32项,其中:财政预算执行和决算审计4项,财政财务收支审计3项,领导干部经济责任审计13项,专项资金审计调查9项,固定资产投资审计3项。完成市审计局下达任务指标的128%,完成区下达任务指标的123%,同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。审计金额为万元,查处违规资金万元,管理不规范资金万元,损失浪费资金70万元,其中:应上交财政万元,应减少财政拨款万元,应归还原资金渠道.93万元。

二、主要工作情况

审计监督力度进一步加

1、财政审计进一步深化

在对本级预算执行情况审计和乡镇财政决算审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为基础,加强对财政资金的监督,注重规范财政收支行

为,优化财政支出结构,促进财政资金更加合理、有效地使用,减少损失浪费。今年以来分别对区、开发区财政预算执行和其他财政收支情况和白峰镇、小港街道的财政决算进行了审计,重点对预算分配、预算支出的审计,加强对部门预算、财政专项资金的审计监督,并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实行全面审计,延伸审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算,同时还将区低保资金、福利彩票公益金、基础教育经费和水利建设资金纳入审计范围。通过审计,发现部分应上缴入库的资金未及时入库,部分土地出让金未及时收回,“暂存款”帐户中存在应作收入的未作收入,长时间挂帐未及时清理,部门细化预算编制和审核工作的准确性有待提高,部门经费预算存在苦乐不均。同时促进了财政部门进一步加强对资金的管理,推进公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善,促进了财政管理水平的提高。

2、加对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度,促进行政事业单位财务管理水平的提高。今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进行了审计。从审计情况看,发现存在资产疏于管理;财务管理和帐户处理不规范,往来款项结算、清理不及时,奖金福利未按规定报批和未缴调节基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题。通过审计,揭示了问题,维护了国家的财经秩序,引起了被审计单位的重视,促进了财务管理的加强和国有资产保值增值。

3、领导干部经济责任审计工作进一步推进。今年来,分别对区建筑工务局原局长、区民政局局长、区府办公室主任、区劳动与社会保障局局长、区文体局局长、区贸易与粮食局局长、区总工会主席、白峰镇原镇长、区计生局局长、区广播电视中心主任、区水利局局长、区发改局局长、小港街道原主任

等13名领导干部进行了经济责任审计。审计发现部分单位对财产、资金的管理使用不规范,往来款项没有及时结算清理,应交纳的税款没有按规定交纳,有的单位采购物资未按规定实施政府采购等问题。通过审计,促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善,增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识,加强了对领导干部权力制约和监督,为区委管理、评价和考核使用干部服务。

4、加强了专项资金审计调查工作。全年共完成专项审计调查项目9项,分别开展了全区城乡最低生活保障基金、水利建设资金、基础教育经费、住房公积金专项资金、区新型农村合作医疗资金、区农业综合开发产业化经营项目资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查。基本摸清了上述资金归集、管理和使用情况。通过审计调查,揭示了专项资金在归集、管理和使用中存在的问题,并针对性地提

出了审计意见和建议,促进被审计单位进一步完善制度,规范管理,防范风险,确保资金安全运作。同时,也为领导机关提供了决策依据。

5、政府投资项目竣工决算审计重点突出。今年以来主要开展了区曼哈顿商业广场建设项目、霞浦化工园污水泵站及压力管工程建设项目、329国道陈华至白峰段及沿海中线段建设项目竣工决算审计。区曼哈顿商业广场建设项目和329国道陈华至白峰段及沿海中线段建设项目是我区政府投资基建的重点项目,在审计中我们做好跟踪工作,全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面弊端,严肃查处高估冒算、虚报工程量、损失浪费等问题,对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对。同时,在曼哈顿商业广场项目审计中积极配合区纪检监察部门查处该工程项目在物资采购过程中的商业贿赂问题,为国家挽回了额资金损失,促进了反腐倡廉工作,有效地维护了建筑

市场秩序。审计人员还撰写了《对基本建设施工过程中签证单的管理和监督亟待加强》和《目前制约基建投资审计效率提高的问题应予以重视》等信息,受到区委、区府领导的高度重视,分别在我区的“呈阅件”“要事摘编”“区委专报”“之窗”上刊载。

加强内部审计工作。在对去年的内审工作进行了总结的基础上,制订了内审工作计划,成立了区内部审计分会,召开了内审工作会议,交流内审工作经验。分会领导能够深入一线了解情况,并能加强指导,建立了内审考核制度。根据市内部审计协会的会议精神,认真做好了传达学习。结合我区目前内审工作的实际,全年共组织内审人员进行业务后续培训和上岗培训二批15人次。通过培训,内审人员业务水平和工作能力得到了进一步的提高。建立审计档案评比制度,使基层内审工作有序地开展,进一步发挥了内部审计职能的作用,促进了行政事业单位和乡镇的财政财务管

理工作。

加强审计宣传工作。认真学习贯彻修订后的《审计法》,明确了新修订后的《审计法》目的、意义及修订的主要内容。积极开展新《审计法》的宣传贯彻,5月份在《新区时刊》和电视台发表了答记者问,在街头巷尾悬挂《审计法》宣传标语,在电视上作了《审计法》的宣传,并认真开展了《审计法》知识有奖竞赛活动,广泛向社会发放审计知识竞赛卷1400份,审计法单行本300册,做到了家喻户晓。重视审计信息的应用,全年共撰写和选录各类信息399篇,其中:审计信息93篇,网络媒体信息306篇。审计成果得到了进一步运用,为领导决算提供依据,使社会上更多的人关心和支持审计工作。

审计队伍建设进一步加强。

一是认真组织干部、职工学习党的路线方针政策和国家的法律法规,组织党员学习党章和“两个条例”,加强审计人员培训工作,内共有60人次参

加上级审计机关各类培训,率先开展“党员先锋岗”和“廉政文化进机关”活动,以人为本,树立和增强了“创新意识、发展意识、公仆意识、改革意识”。积极做好“结对帮扶”和“慈善一日捐”工作。

二是相关规章制度进一步完善。今年制订和完善了《区审计局目标管理考核暂行办法》、《信息工作目标考核办法》、《区审计局财务管理制度》、《宁波市区审计结果公告办法》、《审计机关审计项目质量控制办法实施意见》、《审计局“六项”制度》以及《审计局保密工作管理规定》等相关规范性文件,同时抓好检查落实,使审计管理工作进一步得到加强,审计工作进一步规范。

三是加强廉政建设,保持审计机关良好形象。认真组织全体人员学习党风廉政建设有关规定和“审计”八不准“纪律”,制订了《党风廉政建设工作及责任》、《普法教育依法治理工作实施意见》、《区审计局行政执法责任制实施方案》等,还专门邀请了区纪委同志为全

局审计人员上党风廉政建设案例教育课,局领导不定期对廉政建设情况进行分析研究,采取责任到人,认真开展了谈心活动。同时还组织了审计人员的家属参与“廉政寄语”活动,有七名同志的家属寄来了“廉政寄语”。通过学习教育和相关活动的开展,审计人员的依法行政、依法从审、廉政意识进一步增强,在审计工作中谢绝和退回礼券3000元,拒贿却礼的情况时有发生,保持了审计机关廉洁从审,洁身自好的形象。

三、存在的困难与问题

一是审计力量与审计任务之间的矛盾比较突出,尤其是基本建设投资项目审计和领导干部经济责任审计中的矛盾更为明显。二是审计决定和审计意见的落实还存在一定的差距,部分基建审计的资料提供滞后。在审计回访中,有少数被审计单位对审计决定和审计意见尚未能真正落实。审计结果公开的力度、计算机审计和效益审计的步子迈得不够。三是内部审计工作有待进一步加

强与规范,个别内审单位的领导对内审工作重视不够。

以上困难和问题,需要我们在今后的工作中加以克服和解决,也希望领导和有关部门予以重视与支持。

主要工作思路

指导思想:以党的十六和十六届六中全会精神为指导,坚持科学发展观,认真履行宪法和法律赋予的职责,继续坚持“依法审计、服务局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,加强审计队伍建设,依法审计,突出重点,全面监督财政财务收支的真实、合法、效益,为促进经济社会全面发展,更好地发挥审计的职能作用。

总体目标:审计工作以创新为动力,以提高审计成果水平为核心,以加强审计业务管理为基础,以审计队伍建设、审计制度建设为保障,整合审计资源,逐步实现审计工作的法制化、规范化和科学化。

审计工作的主要计划目标:审计项目初步计划安排26项,保1 2 下一页

县审计局工作总结 篇3

根据*市委、*市人民政府信访和群众工作局《关于印发201X年度县(区)和市级部门信访和群众工作目标管理考评细则的通知》(巴委信发[201X]61号)精神,我局组织专人对照《201X年度市级部门信访和群众工作目标管理考评细则》所列考评内容逐一进行了对照检查,现将信访工作总结如下:

201X年我局信访工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导及市委、市政府信访和群众工作局的具体业务指导下,认真学习贯彻《信访条例》,努力做好各种来信来访工作,进一步密切了党同人民群众的联系,圆满地完成了全年信访工作任务,取得了较为明显的成绩。

一、强化领导,提高认识,确保信访工作正常开展

今年以来,局领导把信访工作提高到讲政治、讲稳定、讲大局和坚持党的群众路线的高度来认识,将信访工作列入党政重要工作议事日程,进一步加强了对信访工作的领导,实行主要领导亲自抓,确定纪检组长重点抓,兼职信访人员具体抓的工作格局。将信访工作与业务工作统一安排、统一管理、统一检查、统一考评,年终逗硬奖惩,并不断补充完善信访工作制度。年内,局机关落实了领导挂包信访案件责任制和领导信访接待日制度,实行主要领导、分管领导定期联系、跟踪督促检查机制。日常工作中,局领导多次召集信访工作人员座谈了解来信来访的情况,明确提出,凡有群众的来信要及时登记报告,不得拖延时间,凡有群众来访,要热情接待,不得怠慢。同时局领导十分关心信访工作人员,不断提高信访工作人员的福利待遇,落实信访岗位津贴,切实解决工作、生活中的实际困难,为信访工作的正常开展创造良好条件。

二、严格程序,注重实效,努力搞好信访解释工作

201X年,我局接受被一单位个人咨询电话1次。根据个人咨询的问题和审计职责权限规定,对个人电话咨询的事项均依据相关规定及时进行了解答,使咨询者非常满意。

三、健全制度,狠抓落实,着力提高信访工作三化建设

今年以来,结合学习贯彻《信访条例》,按照信访工作要做到正规化、制度化、法制化建设(以下简称三化建设)轨道要求,我们修订完善了信访工作制度,新修订出台了《*市审计局关于群众信访举报问题的处置规程》,建立了人民来信来访登记簿,落实了信访接待场所,坚持分级负责,归口管理的原则,切实做好来信来访处理工作,加强对基层信访工作的指导,杜绝了越级重复信访发生。在具体工作操作的实践中,严格按照信访工作制度办事,做到件件有记录,件件有着落,件件有回音,全年全市审计系统未出现一例集访、群访、越级上访的案件。同时积极配合市委、市政府信访和群众工作局做好信访报表的上报工作以及信访资料的订阅工作,有力地促进了信访工作的三化建设。

201X年,我局信访工作虽然取得了一定成绩,但也还存在一些不足,主要表现为信访信息上报不够,究其原因,主要是缺少信息源。局机关一年收到人民来信较少,基本无人来访,因此无信访信息。在今后的工作中,我们将进一步解放思想,更新观念,拓宽思路,努力在服务经济,作好上访户的工作上下功夫,把我局的信访工作做得更加扎实。

县审计局工作总结 篇4

20xx年以来,我主持办公室全面工作,协助领导组织协调机关日常工作,监督执行机关各项议事规则和工作制度。现将20xx年工作总结如下。

一、加强学习,提高素质

通过参加局党组理论中心组等各种政治理论学习和个人自学,认真学习了邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观和党的路线方针政策,深刻领会习近平总书记系列重要讲话以及党的xx大和xx届三中、四中全会精神,努力提高自己的思想政治素质。自觉坚持用xx大精神的重要论述武装头脑,指导工作。围绕本职工作的重点,积极学习各级有关工作会议精神,认真学习有关业务和综合文化知识,努力做到融汇贯通,联系实际,进一步提高了自身的党性修养和业务工作能力。

二、严谨细致,认真履职。

办公室工作事务繁杂,能立足本职、服务大局,做到工作早考虑、早安排,为局领导决策当好参谋,搞好协调,凝聚合力,经过办公室全体同志的共同努力,较好地完成了各项工作任务,确保了机关工作的有序运转。

(一)组织协调,充分发挥参谋助手作用。

一是抓好各类工作的督办落实。做好对省、市、区及本局重大决策、会议、文件的执行,以及两会建议提案、领导交办事项和群众反映问题的处理反馈。及时将工作事项落实到有关科室(单位),明确承办要求,对承办情况及时做好督导工作,同时严格规范文字、格式等内容。特别是对有时间要求的工作,做到全程跟踪,基本没有出现脱节遗漏现象。一年来,牵头会同有关科室办理反馈市级两会建议提案会办件2件,区领导批办件25件。

二是认真组织开展各类活动。先后组织开展了祭扫革命烈士纪念碑、参观革命历史资料陈列馆和入党誓词等参观学习活动。每次外出都认真准备,做好前期筹划和整个参观活动的安排。认真做好党的群众路线和有关活动组织安排,较好完成了群众路线三个环节各项工作的组织安排,认真做好局党员干部走访服务活动以及“五水共治”、“三改一拆”等重点联挂工作的联系安排。积极组织开展党员民生实事履诺活动,组织人员参加联系社区领微心愿、文明创建等活动。

三是抓好党务、政务等信息公开工作。认真落实局党务、政务等信息公开制度建设、常规项目公开、资料汇总等工作。一年来,通过局公开栏、门户网站等形式,及时更新公开内容,向社会公众和局干部职工公开了局组织机构、“四风”问题整改落实情况、三公经费预算等重要事项,已公开发布信息10多条。

(二)加强管理,努力提高服务质量。

一是制度建设逐步完善。积极探索按制度办事、按制度管人的办法,建立健全各项规章制度,规范方方面面的具体工作。建立健全了局无偿代办、否定报备、作风效能责任追究等制度,使全体人员有章可循,自觉按照标准、程序办事,使工作走上了制度化、程序化、规范化的轨道,保证了全局工作的有序运行。二是人事管理工作规范。认真做好局机关事业单位工作人员年度考核工作,及时准确办理工作人员职务晋升、职称聘任等工资日常变动,认真做好局工作人员招聘有关事项。

三是财务管理严格认真。严格执行有关财务制度,认真做好局资金收付结报工作,合理使用各项经费,保证了公用经费的正常开支。加强对机关的财产管理,规范操作政府采购,提高资金使用效率。切实贯彻落实中央八项规定和省市区28条办法,厉行勤俭节约,严格按标准开展会务接待,局会议支出、三公经费较上年度大幅下降。

四是后勤保障服务有力。认真听取意见建议,着力解决局同事们反映的后勤管理问题。加强水、电管理,确保局机关工作、生活用水需求和用电安全。加强电话、电脑等办公设备维护和机关日常环境卫生管理,为机关创造了整洁、安静的工作、生活环境。按照办公用房清理整改要求,及时制定整改方案,积极与区机关事务局对接沟通,落实区行政中心办公用房。

(三)讲求规范,努力提高办文办会水平。

一是文件办理注重质量。在文字材料上严把质量关,极力把握领导意图,注意吸取经验,并结合我局实际情况,做好文件、报告、总结等文字材料起草工作,一年来,办公室共起草各类文件、年度工作总结、阶段性汇报材料等综合材料50余份。认真做好全局各类文件、重要资料的收发、登记、传阅工作,规范公文运行程序,加快公文运转速度,提高公文处理工作的质量和效率,全年共接收、传阅各类公文842件,核发文件223件。

二是会议接待组织有序。认真做好局党组会、班子会议、民主生活会、支部大会等会议的组织筹办工作,协助局有关科室筹备好业务工作会议,全年组织筹办了各类会议活动10余次。在办会过程中,突出严格管理,加强会前、会中、会后服务,厉行勤俭节约,切实提高了会议的效果和质量。

三是数字档案室创建推进有力。建立健全本单位档案信息化管理制度,包括电子文件归档制度、纸质档案数字化技术规范、档案数据安全保密制度、档案数据网上查询利用制度、档案数据管理维护制度等,并确保有效落实。对20xx年至20xx年共4年、保管期限为永久、30年的文书档案进行了数字化全文扫描,实现了全文电子化。

三、廉洁自律,勤政廉政。

认真学习和贯彻执行中央八项规定和区“28条办法”,认真遵守党风廉政建设和局里有关规定,没有违法违纪行为。时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨,为人公道正派,坚持原则,自觉遵守国家的法律、法法规和单位的各项规章制度,服从组织安排,忠实地做好本职工作,切实做到“为民务实清廉”。

回顾20xx年的工作,回顾一年来的工作,通过自身和办公室全体同仁的努力,取得了一些成绩,但离领导的要求和工作标准还存在较大差距。在今后的工作中,我将继续以党的xx大和xx届三中、四中全会精神为指导,结合组织分工,不断提高服务意识和工作水平,为推动全局各项工作再上新台阶作出更大的贡献。

县审计局工作总结 篇5

xxxx年是“十四五”开局之年,xxx区审计工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和对审计工作的重要指示批示精神,按照自治区党委十二届十二次全会、市委十届九次全会、区委九届七次全会精神和全国、全区审计工作会议安排部署,依法全面履行审计监督职责,推动党中央、国务院和自治区、市、区委、区政府重大决策部署落地见效,推动进一步做好“六稳”工作、落实“六保”任务,守好三条生命线、走出一条高质量发展的新路子,为我区“十四五”开好局起好步做出贡献。现将xxxx年各项审计工作完成情况总结如下:

一、工作开展情况及主要措施

在区委、区政府的正确领导下,区审计局各项工作取得了较好成效,荣获市级“全市先进基层党组织”、区级“让党中央满意、让人民群众满意”模范机关、“四星级党组织”x项荣誉,x个项目获自治区审计项目质量等级评定二等级,x个审计项目获市局优秀审计项目一二三等奖,x项重点科研课题被自治区审计厅评为良好等次,审计工作和审计整改工作有思路有力度、措施有力,得到了厅领导和区委领导的肯定和批示,并得到了自治区党委审计委员会办公室《关于全区各级党委审计委员会办公室运行情况的通报》书面通报表扬。

(一)始终把牢方向,坚持党对审计工作集中统一领导

按照习近平总书记“审计机关首先是政治机关”的要求,强化党对审计工作集中统一领导,不断完善领导体系、制度体系、工作体系,全面执行区委审计委员会的各项决策部署。一是牢固树立政治机关意识。坚持审计机关首先是政治机关的定位,把不折不扣贯彻落实习近平总书记的重要指示批示作为重大政治责任和首要政治任务,把党的领导落实到审计工作全过程各环节。二是深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的指示批示和重要讲话精神。区委审委会办公室始终坚持把深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和对审计工作重要指示批示精神及治国理政新理念新思想新战略作为学习第一议题必须学,通过党组理论中心组学习、三会一课、局务会等专题讨论,采取审计小组会议交流等多种方式第一时间主动学习领会,深刻理解把握习近平总书记的新思想新观点和对审计工作的新要求,用习近平总书记系列重要讲话精神指引审计工作迈上新台阶。三是严格执行重大事项请示报告制度。积极履行审计职责,落实好重大事项请示报告制度,严格执行重大决策、重要事项、重点工作由区委审计委员会决策,今年召开区委审计委员会x次,审议通过了《xxx区xxxx年度审计项目计划》《“十四五”xxx区审计工作发展规划》等x项文件。向区委、区政府报送各类报告xx份、信息xxx条,区委、区政府领导批示x件、调研报告x篇。四是不断建立完善制度体系。以制度促落实,确保审计工作在党的集中统一领导下高效运行。完善制定出台了《xxx区委审计委员会办公室会议制度》《xxx区委审计委员会成员单位工作协调推进机制》x项制度。五是充分发挥经责联席会议作用。强化沟通配合,促进权力规范运行,加强领导干部监督管理。今年召开经济责任审计联席会议x次,审议通过了《xxx区经济责任审计工作联席会议议事规则》《xxx区经济责任审计工作联席会议办公室工作规则》等x项文件。六是深入推进法治政府建设。坚持以多种方式积极开展宪法、法律法规、民法典和新修订审计法的学习、培训活动,引导审计人员提高法治思维、素养。坚持将法治政府建设与依法审计紧密结合,严格执行审计法定程序,规范审计行为,充分利用审计进点会、审计结果反馈会、审计整改会三会方式积极开展法制宣传,向被审计单位宣讲审计相关法律法规,贯彻落实审计法律法规、严格遵守审计“四严禁”工作纪律和“八不准”工作要求,聘请法律顾问一名,及时提出法律意见建议,为依法决策提供保障,做法治政府建设的积极推动者。?

(二)抓主业履主责,有效发挥审计“经济体检”监督职能

xxxx年,区审计局实施审计项目xx项。截至xx月底,已完成审计项目xx项,x个项目正在出具审计报告,重大政策落实跟踪审计已按审计厅要求开展。审计查出非金额计量问题xx个,问题金额xxxxx万元,查处违规资金xx万元,管理不规范资金xxxxx万元,提出审计建议xx条,移交线索x个。

一是关注财政资金绩效,扎实开展预算执行审计。通过对政府预算编制和执行、财政支出绩效、存量资金整合等情况开展财政审计,运用大数据手段,对全区所有一、二级预算单位进行审计,实现了预算执行审计全覆盖。完成了区本级财政、区自然资源局、区农业农村和水务局x个部门预算执行和其他财政收支审计。二是关注政令畅通,扎实开展政策落实跟踪审计。将跟踪审计事项融入预算执行、经责审计等审计项目中,围绕“六稳”“六保”任务和促进优化营商环境等,深入查找体制机制障碍和制度上的漏洞,促进健全完善制度机制。完成了xxxx年前三个季度政策落实跟踪审计。三是关注权力规范运行,扎实开展经济责任审计。遵循“三个区分开来”要求,客观公正的反映问题,促进领导干部廉洁用权、干净干事。完成区司法局、教体局、长兴街道办事处、城投公司等x名党政机关和国有企事业单位主要领导干部的经济责任审计。四是关注国有企业改革,扎实开展国有企业审计。完成了尉元公司、城投公司、盛裕泽资产管理有限公司、盛裕诚资本运营有限公司x家区属国有企业资产负债损益审计,有效推动我区国有企业深化改革。五是关注政府投资效益,扎实开展投资审计。认真贯彻落实《审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见》,稳步推进投资审计的“三个转变”,回归投资审计监督本位。完成了城区老旧住宅小区整治改造工程(第三批)、xxxx年农村公路建设x个项目跟踪审计和隆湖六站幼儿园工程、青山公园提升改造项目x项竣工决算审计。六是关注生态环境保护,扎实开展自然资源资产离任(任中)审计。开展区农业农村和水务局领导干部自然资源资产离任(任中)审计,揭示领导干部在履行自然资源资产管理、生态环境保护监督责任和项目建设运行等方面存在的问题x个,促进领导干部落实生态和环保责任。七是关注民生领域热点,扎实开展医疗救助资金审计和养老服务体系审计调查。揭示政策执行、制度落实、资金筹集管理使用、运营管理和项目绩效等方面存在的问题xx个,促进改善和保障民生,提高资金使用绩效,兜牢民生底线。八是关注网络和信息系统安全,扎实开展网络安全和信息化建设审计。从信息化项目建设管理、信息系统运行、系统安全管理、网络安全工作责任落实等多方面对xxx区网络安全和信息化建设进行了审计,推动我区政务服务数字化转型,助力保障全区政务信息系统安全可靠运行。

(三)开展审计整改“回头看”,进一步提升审计工作质效

根据自治区审计厅关于审计发现问题整改和审计工作质量提升要求,对xxxx年以来审计查出问题整改情况进行全面、细致的梳理和排查。xxxx-xxxx年,组织开展各类审计项目xx个,累计查出各类问题xxx个,查处违规资金xxxx万元,管理不规范资金xxxxxx万元,提出审计建议xx条。已完成整改xxx个,整改率xx.xx%。目前长期整改x个,正在整改xx个。

采取发现问题、整改跟踪检查、督促责任部门全链条闭环式持续抓好整改落实。一是强化整改责任落实。我局高度重视,把审计整改督查工作纳入重要议事日程,认真研究,召开专题会议周密部署,依法严格落实审计整改的督促检查责任,压实并推动被审计单位整改的主体责任。二是制定审计发现问题整改落实清单。提出整改措施,明确整改时限,落实整改责任,实行“挂销号”动态管理,加强督查督办,跟踪检查整改情况,督促被审计单位主动向社会公开整改结果,促进审计成果有效转化。三是下发督办函等“三函”促进整改。对全区正在整改的问题进行分析,向xx个被审计单位下发督促函xx余份,督促被审计单位履行主体责任,及时完成整改。四是联合督查促整改。联合区纪委监委、区委组织部、人大财经委和政府督查室对区农水局等单位开展审计查出问题整改专项督查工作,对尚未完成整改的被审计单位进行了通报,同时提出切实可行的审计整改意见和建议,推进审计查出问题整改工作落到实处。

(四)转变工作作风,切实加强党建及党风廉政建设

一是抓党建促审计。牢固树立“党建+”工作理念,建立“党建+xxxx”工作机制,创新开展三级审计机关“支部主题党日”,深化“党小组+审计组+课题组”书记项目,以党建引领审计业务工作,将党建工作与业务工作深度融合,达到双促进、双提高。二是抓全面从严治党落实。认真履行全面从严治党主体责任,落实班子成员“一岗双责”,严明政治纪律和政治规矩,规范党内政治生活,强化干部职工的纪律和作风意识,力促审计工作。三是全面落实廉政建设主体责任。与各分管领导签订了《党风廉政目标责任书》,制定《xxx区审计局xxxx年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作分工方案》,与审计人员签订《审计人员廉政承诺书》,坚持做到审计工作事项和流程公开透明,确保廉政防控责任落实到位。四是梳理排查审计廉政风险点。查找在违反审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律、利用职权谋取私利、发现问题不查实查深查透等问题,制定廉政风险防控措施,抓好重点环节防控工作落实,对审计干部在被审计单位遵守廉政情况进行回访,监督干部八个小时之外情况。五是扎实开展“巩固审计质量提升年”活动。强化审计程序管控,审前统筹人员分配,设置廉政监察员实施内部监督,审中规范现场管理,严肃工作纪律,审后完善档案管理,坚持廉政跟踪检查和审计回访制度。严格落实三级复核责任制度,严格按照法定程序、在法定职权范围内开展审计,规范审计各环节责任落实。积极探索审理关口前移,有效发挥审理“把脉提质”作用,从源头上推进审计项目质量提升。

(五)扎实开展党史学习教育,推进我为群众办实事

一是将党史学习教育纳入党组中心组理论学习和“三会一课”等方式中,做到及时总结学习情况,着力在知行合一、融会贯通上下功夫。二是依托教学资源,联系实际学,探索出“xxxx”学习模式,运用新媒体,灵活形式学,把学习成果转化为攻坚克难、干事创业的实际行动。三是构建“渗透式”教育阵地,促党史学习入脑入心。在审计现场开展“学党史、促业务”活动,通过“党史学习教育兴趣小组”开展“学党史、悟思想”活动,让传统的集中学模式变为灵活多样学,推进党史学习教育走新走实。四是联合青山街道党工委、x市x福工贸有限公司举行党史学习教育专题宣讲,邀请自治区关工委主任黄超雄进行“党的光辉历程”专题宣讲;邀请xx市新闻传媒中心高级记者、x理工学院电信学院建环学院客座教授、x关心下一代工作委员会宣讲团主讲老师许安平以“学党史?知党情?跟党走”为专题党课宣讲;开展“党课开讲啦”活动,邀请全国优秀基层党组织代表孙丽华以“一个党员的心里话”进行党课的讲授。五是从严从实开展“大调研”,落实“我为群众办实事”,与结对共建单位开展“我为群众办实事”征求意见建议座谈会,对x社区一区外围后墙裸露空地进行硬化,提升了居民生活环境,解决了群众实际问题。六是下沉社区开展疫情防控工作,为社区捐赠x台体温测量仪、并协调应急管理局搭建防疫帐篷,联合政协委员为社区捐赠口罩、饮料、方便面等抗疫生活物资共计x千多元。

二、特色亮点工作

(一)汇总提炼习近平总书记讲话精神,进一步明确审计工作发展方向

精心梳理、专题学习了习近平总书记从党的十八大至十九届五中以来关于审计工作的重要论述和中央、各级审委会历次会议精神。将习近平总书记讲话精神汇总提炼为“一二三四五三”:一个根本、二个拓展、三个加大、四个促进、五项措施、三个立。同时印制了《习近平总书记对审计工作重要讲话和重要指示批示精神汇编》,呈送给区委审计委员会各成员。通过学习,进一步理清了思路,明确了目标,进一步提高了思想认识,明确了措施,有力促进全年目标任务的完成。

(二)率先制定“十四五”审计工作规划

依据自治区、市审计局“十四五”规划,结合我区实际,制定了xxx区“十四五”审计工作规划。在准确把握进入新时代赋予审计工作新职责新使命,贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提出的目标任务,紧紧围绕推进先行区建设、推动经济高质量发展、基本建成宜业宜居宜游美丽xxx等重点任务,聚焦主责主业,深入分析我区经济现状,找准审计发挥作用的切入点和着力点,科学制定xxx区“十四五”审计工作规划,已经xxx区委审计委员会第五次会议审议通过并印发执行。

(三)深化机关党建工作,探索“党建强审”新思路

制定印发《xxx区审计局关于在审计项目中实行党建工作和业务工作“双方案”的实施办法》,建立临时党小组学习会议记录、谈心谈话记录、廉政监察员监督工作记录、党性锻炼活动情况记录,有力推动审计组、课题组有效落实。坚持把品牌创建与推动工作有机结合、相互促进,推动机关党建思路创新、方式手段创新、机关工作创新,加大创新特色的转化推广力度,进一步激发机关党组织活力。

(四)探索审理关口前移,推动审计提升质量

深化“巩固审计质量提升年”活动,探索审理关口前移,从报送审理向现场审理延伸,从事后审理向事前、事中审理延伸,有效发挥审理“把脉提质”作用。在审计工作中,审理人员提前介入对审计实施方案进行审理,在项目实施过程中与审计组成员共同研究探讨审计发现的问题,严把问题定性关。严格落实三级复核责任制度,设置专任审理机制,深入开展审计课题调研工作,全面提升审计业务质量。

(五)以文明创建为抓手,促进审计工作和精神文明建设工作协调发展

充分调动妇女工作积极性和主观能动性,发挥巾帼建功和桥梁纽带作用,抓好审计“业务线”,设立“巾帼文明岗”,争创新时代巾帼审计新业绩。以“我们的节日”为依托,在建党100周年等重大纪念日,组织干部职工开展丰富多彩的文化活动,开展革命传统教育和爱国主义教育,大力弘扬社会主义核心价值观及优秀传统文化。认真履行部门帮扶责任,扎实做好“五个一”帮扶工作,为帮扶社区困难群众解决实际问题使他们感到祖国大家庭的温暖。

三、存在的问题和不足

一是审计力量不能满足业务需求。除完成年度审计项目计划外,还要完成上级审计机关统一组织项目、政府交办临时项目等,加之每年组织部门委托的领导干部经济责任审计数量逐年增加,抽调人员参加自治区、市上巡视巡察,审计人力资源不能满足业务增量要求,审计任务繁重与审计人力资源紧张这一矛盾更加凸显。二是审计能力与新时代审计要求还存在差距。审计人员知识储备和业务能力与新时代审计工作的深度广度要求不相适应,与区委区政府要求存在一定差距。既缺乏计算机审计、自然资源审计等专业人才,又缺既懂计算机又精通审计业务的复合型人才,审计手段、理念相对滞后,与新形势下审计内容不断深化的客观实际不相适应,制约了审计工作的创新和发展。

四、下一步工作思路

(一)围绕中心服务大局,履行审计监督职能

紧扣区委、区政府中心,服务经济社会发展大局,紧紧围绕做好“四篇文章”、推进“四区建设”、打造“四宜之城”目标,依法全面履行审计监督职责,在重大政策落实跟踪审计、财政预算执行审计、领导干部经济责任审计、自然资源资产审计、民生资金和项目等七大方面提供审计监督保障,找准发力点,找到结合点,把区委、区政府确定的战略部署和奋斗目标转化为推动审计工作高质量发展的生动实践。

(二)加大工作创新力度,提升审计项目管理

积极开展研究型审计,不断提升审计工作政治性和前瞻性。积极优化审计项目审计组织方式管理,统筹推进横向合作,完善审计各环节协同传导机制,做到项目同步安排、协同实施、共享成果,实现“一审多项”“一审多果”“一果多用”。建立审计项目计划管理系统,对审计项目立项,执行、挂号和销号情况实行动态跟踪、闭环管理,实时掌握并定期通报审计项目开展进度。完善审计机关信息公开工作规定和审计结果公告办法,全面推进审计信息公开的规范化、系统化。

(三)抓好整改跟踪问效,推动长效机制建立

对照审计项目查出的问题,逐项逐条摆列清单,提出整改要求科学合理、分类施策,进一步明确各方整改责任,认真落实审计查出问题的整改,开展跟踪督促检查,防止敷衍整改、虚假整改。同时,对审计发现的具有普遍性、倾向性和苗头性的问题,深入研究问题的特点、规律和趋势,分析可能存在的体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞,推动被审计单位举一反三,完善规章制度,建立长效机制,提升审计工作质效。

(四)加强审计人员培训,全面提升队伍素质

按照“立身立业立信”要求,坚持从严治审,加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练,紧紧围绕补齐审计干部本领短板、能力弱项,通过组织培训、跟班实训等多形式,多途径、多方式锻炼培养审计干部,全方位抓好审计人员业务能力、专业精神、作风纪律建设,不断提升审计干部的业务能力和综合素质,锻造信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。( 转载请注明 ) 

县审计局工作总结 篇6

工作总结

姓名单位

日期:______年_____月_____日

一、领导重视,工作责任明确

为抓好抓实此项工作,提高全局同志对反腐败抓源头工作的认识,强化组织领导,完善源头治腐的领导机制、协调机制和监督机制,明确领导责任,我局成立了以主要领导为组长,分管领导为副组长,各股(室)负责人为成员的工作领导小组。将工作任务分解落实到各业务股(室),落实具体承办部门和责任人,强化各股(室)责任意识,实行“一把手”负总责,分管领导具体抓,确保各项工作任务的完成。

二、工作成效

一年来,通过全局同志上下一心共同努力,把强化审计监督与推进源头治腐工作有机结合起来,使审计监督在推进源头治腐方面的作用得到了充分发挥,并取得了初步成效。通过组织对区财政局等10个部门、单位的预算执行审计,对区文化局等36个部门、单位的财务收支审计,对37位领导干部任期经济责任履**况审计,以及对76项固定资产投资项目竣工决算审计,截止xx年11月底,审计查出各项违规金额1372万元;管理不规范金额10万元;核减工程投资5万元;向区纪委提交了《区水务局内部财务控制不力,导致国有资产重大损失的原因》分析,并**区属单位引以为诫;向区**提交专题审计建议2份,并根据审计建议出台了《区国家建设项目审计监督办法》和《区财政性专项资金管理实施办法》。绝大多数被审计单位可以按照审计要求认真开展整改,完善各项制度法规,注重加强预算财务管理。

1、强化部门预算执行审计。以促进规范预算管理,提高财政资金使用效益和财务管理水平为目标,对10个相关部门xx年度预算执行和36个单位财务收支情况进行审计。查出挪用、挪用专项资金132

03万元,漏交税费363.80万元,未执行”收支两条线”、**采购、收入未纳入预算管理及乱收费等139.69万元,以及由于单位内控制度不严造成国有资产损失57.

50万元。

2全面开展经济责任审计,加强对权力运行的制约和监督。开展领导干部经济责任审计,是从源头和制度上反腐的重要举措。xx年1-11月,我们对37名党政领导干部任期内经济责任履**况进行了审计。

总体情况是好的。大部分负责任在任期内,单位的财政收支基本真实合法,履行了经济责任。但也发现有些单位执行国家财经纪律不够严格,存在违纪、违规现象,审计共查出违规及管理不规范金额508.73万元。

其中:挪用和挪用专项资金33800元,120元

29万元。

三。加强固定资产投资审计,突出固定资产投资领域审计监督。目前,固定资产投资项目中决策程序不规范,损失浪费,虚报工程造价、高套定额等问题依然存在,一直是社会普遍关注的问题,也是商业贿赂的高发区。通过对工业园区基础设施、城北新区、农村公路、农业综合开发项目等38个固定资产投资项目审计,核减工程造价5万元,为国家节约了大量资金。

4加强村级财务审计,促进农村廉政建设。今年,我局结合乡(镇)财政决算审计,抽查审计了3个乡(镇)6个村委会xx年至xx年财务收支情况,主要存在3方面问题,一是白条报账多,6个村委会支出绝大多数为白条报账;二是报销手续不完善,部分票据未附原始凭证;三是招待费太高。有的村两年的娱乐费高达13万元;四是漏交税费普遍存在。

三、工作中有待提高的方面

通过一年的工作,我局在加强调查研究、创新工作方法等方面需要进一步改进。应认真研究新形势下审计工作的新情况、新问题和新动向,不断改进和创新工作思路、工作方法、工作机制和工作作风,增强工作的主动性、预见性和时效性,推动工作理论和实践的创新。抓重点、点面、抓典型,以点型促工作。

要把制度建设作为源头反腐败工作的重要任务,用制度规范各项工作。

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县审计局工作总结 篇7

在区委区政府和上级审计机关的正确领导下,我局坚持以党的十八届三中、四中全会精神为引领,认真贯彻落实全国、全省审计工作会议精神,以“三严三实”审计“全覆盖、促整改、助落实”为工作目标,加强审计质量控制,打造精品审计项目,优化审计工作环境,加快计算机应用审计转型升级,积极发挥审计在服务改革发展、维护经济秩序,促进经济社会持续健康发展等方面的'重要作用。年内先后评为市级文明奖、全市审计机关先进集体、区综治先进单位、区计生先进单位、区节能先进单位,审计档案全市一等奖。

一、 贯彻落实区委、政府工作目标,充分履行审计监督职责。

201x年共审计项目、单位40个。通过审计查出主要问题金额20864万元。审计督促整改落实处理231万元。提出审计建议95条。

(一)扩大财政预算执行审计监督覆盖面、促进公共资金安全高效使用。

201x年我局财政“同级审”以促进健全统一完整的政府预算体系,提高预算管理水平,推动积极财政政策落实为目标,着重关注预算收支的真实性、预算执行的严肃性、资金使用的合法性,进一步提高财政管理的科学化和精细化水平。一是在项目安排上努力推进审计“全覆盖”,做到财政、地税年年审;二是在项目的整合上,将财政预算执行审计结合经济责任审计同步安排,协作实施、共享成果;三是在审计内容上,根据中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求,加强“三公”经费、会议费使用和楼堂馆所建设等方面审计,促进励行节约和规范管理。

(二)扩大领导干部经济责任审计监督覆盖面,促进强化对权力运行的监督和制约

我局坚持执行中央两办《规定》和《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》,稳步推进经济责任审计工作,调整了经济责任审计领导小组成员单位,完善了经济责任审计联席会议制度,进一步规范了经济责任审计行为;二是科学编制年度经济责任审计计划,坚持任中与离任审计相结合,加大对重点单位、关键岗位领导干部的任中审计力度;三是突出重点内容,拓宽经济责任审计领域,深化审计内容,更加关注领导干部落实中央八项规定的执行情况,并加强对政府债务、国有土地出让、政府投资项目建设和管理、资金资源等方面的监督。

(三)扩大政府投资审计监督的覆盖面,促进政府投资规范化

201x年,我局政府投资审计工作从三个方面入手,加强审计监督:一是细化审计管理,规范审计程序,努力提升审计质量;二是委托有资质的中介机构参与审计规范确定合作关系,防范审计风险。

(四)扩大专项审计监督的覆盖面,促进国家重大决策部署落实。

一是全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生政策措施落实情况跟踪审计工作的基础上,重点落实“项目落地、资金保障、简政放权、措施落地”四个方面进一步进行跟踪落实。

二是继续推进城镇保障性安居工程跟踪审计。以促进我区保障性安居工程部署要求全面落实,维护群众住房保障权益,推动住房保障和供应体系为目标,重点对2014年度全区保障性安居工程投资、建设、分配、运营总体情况进行了跟踪审计,基本摸清了资金筹集,管理和使用情况。

二、坚持惩防并举,切实加强党风廉政建设,机关效能建设,文明创建工作。

(一)切实抓好党风廉政建设。认真履行“一岗双责”、层层签订《党风廉政责任书》,严格执行《廉政准则》。扎实开展吃喝风,“四风”专项整治活动,筑牢廉洁从审防线,组织全体党员干部认真学习《中国共产党党章》、党的十八届三中、四中全会精神及总书记系列重要讲话精神,开展理想信念,党性党风和道德品行教育,培养健康的生活情操,保持高尚的精神追求,做到警钟长鸣。

(二)全面加强机关效能建设,认真开展整治庸、懒、散的专项行动,切实转变工作作风,强化服务意识,狠抓工作落实。严格审计项目进度管理,继续推行审计组岗位责任制,工作要点制,送达审计制等工作制度,加强上下班考勤,节假日值班,工作日午间禁滔等管理,切实强化效能意识,自觉维护制度的严肃性。

(三)积极开展文明创建活动。把精神文明建设作为“一把手”工程,将精神文明建设目标和具体业务工作目标一并纳入全年目标责任考核,坚持以人为本,努力构建和谐审计环境,认真做好审计精神文明建设和审计文化建设,大力文明审计,文明服务的良好风气。加强审计队伍建设,不断提高审计队伍的政治素质、业务素质和职业道德素质,努力提升机关形象。

三、存在的问题和不足

(一)审计任务和审计力量不足的矛盾依然突出。此状况在政府投资审计和经济责任审计中表现尤为明显。

(二)审计人员知识结构难以满足新形势下审计工作的发展要求。目前审计人员难于应付日益繁重的审计任务,缺少必要的学习充电时间,掌握的机关审计知识无法适应要求越来越高的审计工作。

(三)审计科研工作相对滞后,审计工作效率、审计质量还需要进一步提高。

四、下一步工作打算

(一)优化公共资源审计

(二)深化经济责任审计

(三)强化政策落实情况跟踪审计

(四)细化民生资金审计

(五)注重审计成果的转化利用

(六)加强审计自身建设

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